問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我想要我為了達(dá)到稅負(fù)率,所以我就交了增值稅,之后還有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,我又想把這些發(fā)票做到這個(gè)庫(kù)存里面,這樣才可以和實(shí)地庫(kù)存對(duì)上,這沒(méi)有抵扣的發(fā)票賬面如何處理,能讓這個(gè)賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存一致?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/31 11:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等
2018 12/31 11:18
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