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我司是一般納稅人,銷項票多于進項票,如何做結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,到下個月實際繳納稅款時,會計分錄又如何做
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借;應(yīng)交稅費(銷項稅額)
貸;應(yīng)交稅費(進項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019 01/03 15:16
84785045
2019 01/03 15:52
老師,今年1-11月,我都沒結(jié)轉(zhuǎn)銷項票。我之前做的會計分錄都是月初扣款:借:應(yīng)收增值稅-銷項發(fā)票,貸:銀行存款。請問如何調(diào)整會計憑證。
鄒老師
2019 01/03 15:54
你好,把你所做的 扣款分錄沖銷
然后按我之前的回復做結(jié)轉(zhuǎn),扣繳分錄就是了
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