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借:原材料,借:應(yīng)交增值稅~進項貸:預(yù)付賬款這樣做對嗎?

84785005| 提問時間:2019 01/03 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是先付款,后面取得材料發(fā)票,取得材料發(fā)票是這樣做分錄
2019 01/03 20:53
84785005
2019 01/03 20:57
老師,預(yù)付款只付了兩萬,但是收入有十萬,中間也可以一直用預(yù)付賬款來處理嗎?不需要用應(yīng)付賬款科目嗎?
鄒老師
2019 01/03 20:58
你好,設(shè)置了預(yù)付賬款,就可以不需要通過應(yīng)付賬款科目核算的
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