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暫估材料款的詳細(xì)會計分錄和摘要怎么寫?

84785002| 提問時間:2019 01/08 12:44
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
同學(xué)您好 摘要:暫估入庫 公司名稱 根據(jù)暫估金額 借:原材料/庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款 祝您工作順利
2019 01/08 12:51
84785002
2019 01/08 12:52
借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用_暫估
84785002
2019 01/08 12:52
不是這個嗎
宸宸老師
2019 01/08 12:55
同學(xué)您好, 您說的是 收到材料,但是暫時還沒有收到發(fā)票,是嗎? 那么您上面的分錄是不正確的哦。應(yīng)該是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 祝您工作順利
84785002
2019 01/08 12:55
那什么時候是上面的會計分錄呢
宸宸老師
2019 01/08 12:57
同學(xué)您好 這個分錄不可以的,您是在哪里看到的,可以截圖讓我看一下嗎? 祝您工作順利
84785002
2019 01/08 12:58
什么時候可以用管理費(fèi)用_暫估這個呢
84785002
2019 01/08 13:00
是暫估成本嗎
宸宸老師
2019 01/08 13:04
同學(xué)您好 1.如果您發(fā)生了期間費(fèi)用,是可以暫估費(fèi)用,計入“管理費(fèi)用—暫估“。 2.但是是“材料“”的話,只能暫估進(jìn)入“原材料”科目。 祝您工作順利
84785002
2019 01/08 13:09
成本多了,利潤會少,會少繳稅嗎
宸宸老師
2019 01/08 13:11
同學(xué)您好 利潤少了,會造成少繳稅的。祝您工作順利。
84785002
2019 01/08 13:12
是少繳納企業(yè)所得稅是嗎
84785002
2019 01/08 13:13
暫估成本 借原材料 貸應(yīng)付賬款
84785002
2019 01/08 13:13
下個月到的發(fā)票,分普票和專票嗎?
宸宸老師
2019 01/08 13:14
同學(xué)您好, 1.是少繳納企業(yè)所得稅。 2.您這次的分錄是對的。 祝您工作順利,天天開心~·
84785002
2019 01/08 13:16
下個月到的發(fā)票,分普票和專票嗎? 哪種發(fā)票都可以是嗎
宸宸老師
2019 01/08 13:18
同學(xué)您好, 發(fā)票一直都是分普票和專票的呢。都可以用的 祝您工作順利
84785002
2019 01/08 13:19
做了這筆分錄在利潤表上并沒有顯示啊
宸宸老師
2019 01/08 13:23
同學(xué)您好 1.做暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 2.后期發(fā)票收到,需要將上面的分錄紅沖 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票金額 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增資稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 3.等你用到原材料,再結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,就會影響利潤了呢 祝您工作順利
84785002
2019 01/08 13:28
哦哦,那這個月報稅暫估也是不能減少成本了
宸宸老師
2019 01/08 13:30
嗯嗯,祝您工作順利,天天開心~~
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