問(wèn)題已解決

在做工資賬時(shí)一直是:先計(jì)提:借:管理-工資,貸:其他應(yīng)付,貸:應(yīng)付職工薪酬。支付當(dāng)月社保:借:管理-社保,借:其他應(yīng)付,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。次月支付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣做,有什么問(wèn)題嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/09 14:33
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84785034
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
就是沒(méi)有按一般的做工資,在支付工資時(shí)再做貸方的其他應(yīng)付。這兩種不同的方式是同一個(gè)意思,就是不知道有什么人影響沒(méi)有?<br>
2019 01/09 14:35
三寶老師
2019 01/09 15:04
計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84785034
2019 01/09 15:07
嗯,我知道這樣,就是想問(wèn)老師,我一直按我寫(xiě)的那樣做,有什么疑問(wèn)沒(méi)?
84785034
2019 01/09 15:08
這樣做對(duì)那些有影響?我之后就按老師說(shuō)的這樣來(lái)做,之前按這樣做了的,是否需要更改。?
84785034
2019 01/09 16:28
老師?
三寶老師
2019 01/09 16:41
之前的還是改過(guò)來(lái)吧,那樣做費(fèi)用和應(yīng)付職工不一致
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