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公司先通過公司賬戶把錢轉(zhuǎn)給個(gè)人,然后個(gè)人把油票,餐票交回公司做賬,這個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做才合情合理!

84784971| 提問時(shí)間:2019 01/09 20:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 公司轉(zhuǎn)錢給個(gè)人的時(shí)候作為備用金掛往來 油票 餐票交回公司的時(shí)候沖銷往來 借:其他應(yīng)收款——某某 貸:銀行存款 借 :管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款——某某
2019 01/09 20:58
84784971
2019 01/09 21:00
好的 謝謝老師,我也是準(zhǔn)備這樣做,總覺得第二步不對(duì),謝謝老師的確認(rèn)!
bamboo老師
2019 01/09 21:03
這樣賬務(wù)處理正確的 不用謝 希望能幫到您
84784971
2019 01/09 21:04
我一直理解付錢要銀行存款或現(xiàn)金
bamboo老師
2019 01/09 21:08
這個(gè)不一定的 比如老板代付啊 借備用金支付啊 付款的時(shí)候就可以先不通過單位的行存款或現(xiàn)金
84784971
2019 01/09 21:59
老板代付這塊可做成其他應(yīng)付款,對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 01/09 22:05
是的 老板代付這塊可做成其他應(yīng)付款
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