問題已解決
你好,企業(yè)為小規(guī)模,存在無票收入,無票收入在季報(bào)的時(shí)候,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填寫在哪里?如果無需填寫是否直接年底計(jì)算企業(yè)所得稅?
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速問速答填在未開具發(fā)票收入,你看下就在收入那幾欄
2019 01/10 12:14
84784959
2019 01/10 12:28
老師 這個(gè)表中沒看到為開票收入
鑫鑫老師
2019 01/10 18:43
今天太忙了,沒看到,不好意思,我明天發(fā)你申報(bào)的表格
84784959
2019 01/10 19:50
好的 謝謝
鑫鑫老師
2019 01/11 09:09
現(xiàn)在確實(shí)沒有未開具發(fā)票收入欄了,你電話咨詢下稅管員或稅務(wù)局
鑫鑫老師
2019 01/11 09:15
有老師說計(jì)入3欄,最好你再和稅務(wù)局確認(rèn)下
鑫鑫老師
2019 01/11 10:23
和稅務(wù)局老師確認(rèn)過了,>9萬,寫在第一欄,寫在第10欄
鑫鑫老師
2019 01/11 10:23
和稅務(wù)局老師確認(rèn)過了,>9萬,寫在第一欄,寫在第10欄
84784959
2019 01/11 11:12
老師我確認(rèn)下、大于九萬寫在第一欄(應(yīng)征增值稅不含銷售額)、第十欄小企業(yè)免稅銷售額?那就是無票收入免稅?那
小于九萬呢?
鑫鑫老師
2019 01/11 11:50
和稅務(wù)局老師確認(rèn)過了,>9萬寫在第一欄,<9萬寫在第10欄
84784959
2019 01/11 12:42
好的 謝謝
鑫鑫老師
2019 01/11 12:43
不客氣,之前漏了個(gè)<9萬
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