問題已解決

老師我們無形資產(chǎn)攤銷的時候,把分錄寫成借管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)貸累計(jì)折舊_財(cái)務(wù)軟件,是不是有問題?應(yīng)該是貸無形資產(chǎn),我要怎么調(diào)整?

84784952| 提問時間:2019 01/10 17:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 借:累計(jì)折舊_財(cái)務(wù)軟件 貸:累計(jì)攤銷-財(cái)務(wù)軟件
2019 01/10 17:25
84784952
2019 01/10 17:30
完了難道我這折舊都錯了?老師我買了固定資產(chǎn),分錄怎么寫,下月攤銷應(yīng)該怎么寫?
蔣飛老師
2019 01/10 17:31
計(jì)提折舊時 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
84784952
2019 01/10 17:47
那我的折舊就對著
蔣飛老師
2019 01/10 17:54
您好,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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