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年末應(yīng)交稅費科目應(yīng)該怎么核對?銷項進項余額不為0是否正常

84784948| 提問時間:2019 01/11 16:30
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!月應(yīng)該是下個月要繳納的稅金
2019 01/11 17:06
84784948
2019 01/11 17:19
老師您好,下月要繳納的稅金不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?
耿老師
2019 01/11 17:23
你好!是的,這樣當年的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就應(yīng)該是零 除非你們有留底
84784948
2019 01/11 17:25
不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?直接在繳納時沖掉
耿老師
2019 01/11 17:25
你好!按規(guī)定是要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784948
2019 01/11 18:16
還有老師,報表已經(jīng)出了,現(xiàn)在把應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費里會影響報表嗎
耿老師
2019 01/11 20:21
你好,那就一月份再轉(zhuǎn)吧。
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