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問(wèn)題已解決
本期未認(rèn)證的發(fā)票(待認(rèn)證抵扣),申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫在哪里嗎?還是本期不用填寫,待實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候,直接填寫在 本期認(rèn)證相符且本期抵扣那里?
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速問(wèn)速答沒(méi)有認(rèn)證的計(jì)待認(rèn)證,不用申報(bào),對(duì)的,認(rèn)證之后填寫到本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的
2019 01/13 17:55
84785014
2019 01/13 18:09
好噠,感謝老師,,
老師,再麻煩請(qǐng)問(wèn)下,
要申報(bào)12月份時(shí),發(fā)現(xiàn)填寫之后,前面申報(bào)的增值稅進(jìn)項(xiàng)待抵扣金額不一致(具體造成差異月份和金額還沒(méi)查明)。如果查明是前面月份收入申報(bào)多了,那這個(gè)月可以少申報(bào)一些(或者申報(bào)少了,這次多申報(bào)一些)嗎?
答疑郭老師
2019 01/13 19:38
最好是去修改之前的報(bào)表,除非是無(wú)票收入
84785014
2019 01/13 19:54
老師,已經(jīng)申報(bào)過(guò)的增值稅申報(bào)表也修改了是吧?
答疑郭老師
2019 01/13 19:56
得去稅務(wù)局修改,帶上正確的報(bào)表,公章,具體的可以咨詢下稅務(wù)局
84785014
2019 01/13 20:10
好噠好噠,,感謝老師
答疑郭老師
2019 01/13 20:11
不用客氣的
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