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代銷商品銷售后稅務(wù)如何申報(bào),銷售后,借銀行存款貸應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅銷項(xiàng)稅,那稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候銷售額是填應(yīng)付賬款金額還是不填,直接將增值稅銷項(xiàng)稅填寫就可以???

84785042| 提問時(shí)間:2019 01/14 20:19
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,稅務(wù)申報(bào)直接申報(bào)銷項(xiàng)稅額。
2019 01/14 22:35
84785042
2019 01/14 23:38
老師,那稅務(wù)申報(bào)只填銷項(xiàng)稅額,銷售額一欄不用填寫嗎?
月月老師
2019 01/14 23:44
你好,也是要填寫的。
84785042
2019 01/14 23:52
那銷售額就是代銷商品的應(yīng)付賬款額后?
月月老師
2019 01/15 00:08
你好,銷售額就是賣出去的貨物的金額,也就是受托方開票的金額。
84785042
2019 01/15 00:18
那大部分沒開發(fā)票,不管開票還是不開票,在銷售收款后賬不都是記在應(yīng)付賬款中嗎?
月月老師
2019 01/15 08:07
你好,賬上是計(jì)入應(yīng)付賬款,你銷售是要開票的。
84785042
2019 01/15 09:26
購(gòu)買方不要票還要開票?????
月月老師
2019 01/15 09:33
你好,你是代銷方,你賣出貨物開票會(huì)有銷項(xiàng)稅額16%,你把代銷清單給委托方,委托方根據(jù)你的代銷清單給你開一張專用發(fā)票,可以作為你的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,你的增值稅實(shí)際是0.
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