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出納當(dāng)月制付款單,領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納付款,次月,收到發(fā)票,報銷單是由出納還是會計來做?

84785023| 提問時間:2019 01/21 16:19
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,是什么項目的,一般發(fā)票沒來時做預(yù)付賬款,發(fā)票來時,由會計做分錄轉(zhuǎn)預(yù)付賬款
2019 01/21 16:32
84785023
2019 01/21 16:39
什么項目都有,出納要怎么做?
莊老師
2019 01/21 16:45
你好,出納不用做了,由會計轉(zhuǎn)賬
84785023
2019 01/22 00:08
如果會計次月收到發(fā)票,由會計制單并做賬,是這樣嗎?出納不負(fù)責(zé)次月收到發(fā)票的制單,更不需要登記日記賬?
莊老師
2019 01/22 07:10
你好,出納已經(jīng)制付款單,領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納付款,只是發(fā)票未收到,所以收到發(fā)票時由會計制單并做賬
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