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問題已解決
如果一筆收入是2017年對(duì)公收到,在2018年增值稅申報(bào)時(shí)才申報(bào)為無票收入。分錄是正常寫,還是得按跨年收入分錄做?
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速問速答可以放在2018年確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 02/01 18:11
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