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全年一次性年終獎(jiǎng)怎么申報(bào)為好呢?如果單獨(dú)在年終獎(jiǎng)申報(bào),可以用當(dāng)月一月的5000塊錢(qián)未抵扣的差額嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/01 22:44
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 不可以抵扣差額了
2019 02/01 22:46
84785010
2019 02/01 22:48
例如有員工是今年的年終獎(jiǎng)只有2500的,當(dāng)月工資花了4500,可以抵過(guò)5000的情況下,他還有500的差額。我如果在年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào),可以用納稅額所得變成2500-500嗎嗎?
蔣飛老師
2019 02/01 22:50
比如年終獎(jiǎng)12000 12000/12=1000<3000,適用稅率3% 個(gè)稅:12000*3%=360
蔣飛老師
2019 02/01 22:51
不考慮當(dāng)月的工資是否低于5000的
84785010
2019 02/01 22:56
假如我放在工資里合并申報(bào),怎么操作
84785010
2019 02/01 23:00
因?yàn)榭紤]到我公司有些員工,他們本來(lái)工資就沒(méi)有5000以上的,假若在年終獎(jiǎng)分開(kāi)計(jì)稅,他們是有稅率的,但是如果他們合并申報(bào)可以抵扣一部分稅.所以我在考慮合并申報(bào)怎么操作
蔣飛老師
2019 02/01 23:00
那適用的稅率會(huì)很高了。
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