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如果公司在2018年年末付了別的公司2019年全年的基金管理費,但是那個公司說只可以按2019年12個月開發(fā)票,而且已經(jīng)做完年度申報了,那2018年的賬怎么改?
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速問速答付款時你怎么做的賬務(wù)處理
2019 02/13 14:06
84785023
2019 02/13 14:10
計得管理費用
84785023
2019 02/13 14:10
他們公司可以分12個月開發(fā)票嗎?
陳詩晗老師
2019 02/13 14:19
可以,這個和他們協(xié)商 就是。
付一年的一般是計入預(yù)付賬款,分月攤?cè)牍芾碣M用。而不是一次把一年的計入管理費用
84785023
2019 02/13 14:21
那12月時沒收到發(fā)票,2019年1月份才收到發(fā)票,那應(yīng)該計入哪個科目?
84785023
2019 02/13 14:22
那全年的年度申報已經(jīng)申報了,那還能改嗎?怎么改???
陳詩晗老師
2019 02/13 14:25
1月份收到發(fā)票付款,計入預(yù)付賬款。然后按月分攤進管理費用。
年度申報了,在所得稅匯算前做調(diào)整。
84785023
2019 02/13 14:28
我們是18年12月就已經(jīng)全額付款了,但是19年1月才開了一份發(fā)票,總共要開12個月的發(fā)票,才是我們已經(jīng)付款的 總額發(fā)票
84785023
2019 02/13 14:29
那我們怎么做財務(wù)處理?。?/div>
陳詩晗老師
2019 02/13 14:32
付款時
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到發(fā)票,
借:預(yù)付賬款
貸:其他應(yīng)收款
每月攤銷
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
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