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上個月已經(jīng)暫估成本,并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月有材料票回來了,超過暫估的金額,那這個月分錄怎么做

84785006| 提問時間:2019 02/14 09:22
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 先紅沖暫估,然后按發(fā)票金額入賬(超過的金額,不管,列入當(dāng)期)
2019 02/14 09:24
84785006
2019 02/14 09:26
那上個月暫估的材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,那這個月紅沖的分錄是借方:應(yīng)付賬款 貸方:生產(chǎn)成本,是這樣的嗎
老江老師
2019 02/14 09:26
不管成本(要調(diào)成本太麻煩了) 借 原材料 紅字 貸 應(yīng)付暫估 紅字
84785006
2019 02/14 09:27
那上個月這個暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老江老師
2019 02/14 09:29
借 原材料 紅字 貸 應(yīng)付暫估 紅字 借原材料 藍(lán)字 貸 應(yīng)付賬款 如果估價正確,這一進(jìn)一出,正好平 現(xiàn)在原材料少估了,所以藍(lán)字憑證后,原材料多了一個差異額
84785006
2019 02/14 09:33
我是說暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,并已經(jīng)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里了
老江老師
2019 02/14 09:37
知道的呀 暫估后,生產(chǎn)領(lǐng)用了 次月,紅沖,再藍(lán)字,原材料平 這里因為少估了,所以經(jīng)上面二對分錄后,原材料有一個余額了(多的),這個差額可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)成本
84785006
2019 02/14 09:43
暫估借方:原材料5萬,貸方:應(yīng)付賬款5萬,結(jié)轉(zhuǎn)借方:生產(chǎn)成本5萬,貸方原材料5萬。那這個月紅沖的分錄是借方原材料5萬(紅字),貸方應(yīng)付賬款5萬5萬(紅字),這樣就好了嗎
老江老師
2019 02/14 09:44
還要憑證發(fā)票錄入藍(lán)字分錄
84785006
2019 02/14 09:47
就是我這個月到家的發(fā)票是10萬,那現(xiàn)在分錄怎么做呢
老江老師
2019 02/14 09:52
借原材料 10 應(yīng)付賬款 10 這樣,原材料賬面就多了5萬,把這5萬轉(zhuǎn)到營業(yè)成本中即可
84785006
2019 02/14 09:55
可是賬面上多出的5萬,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果這個月我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本,豈不是成本增加了
老江老師
2019 02/14 09:56
并不是成本增加呀,只是上月咱少估了而矣
84785006
2019 02/14 09:59
是剩下的5萬結(jié)轉(zhuǎn)到成本啊
老江老師
2019 02/14 10:00
是的 理論上,這五萬,要列到上月的生產(chǎn)成本 中,但上月的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),可能銷售成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 所以,不追溯調(diào)整,直接列到當(dāng)期的費用
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