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公司內(nèi)審都做什么
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現(xiàn)在的內(nèi)部審計意見從最初的事后審計發(fā)展成現(xiàn)在的過程審計和預警審計了,一般來說現(xiàn)代內(nèi)審有以下幾個作用:
(1)風險評估及預防 , 風險評估是指內(nèi)部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內(nèi)部審計通過對企業(yè)各方面經(jīng)濟活動的檢查監(jiān)督,找出薄弱環(huán)節(jié),盡早提前發(fā)出警報,起到風險的預警作用,再進行風險控制。內(nèi)部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點,經(jīng)常而及時地了解企業(yè)各方面的狀況,發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在或是可能存在的潛在風險,進行分析,建立健全風險評價機制,幫助企業(yè)高層注意風險的管理和控制。
(2)監(jiān)督與再控制 , 企業(yè)由于經(jīng)營規(guī)模不斷擴大、經(jīng)營業(yè)務日趨復雜等使得企業(yè)高層很難直接控制各方面的經(jīng)濟活動。在這種情況下,管理層需要專門的監(jiān)控機構對企業(yè)的以上情況進行監(jiān)督與評價,達到其控制企業(yè)的目的。內(nèi)部審計不僅要對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制,還要對內(nèi)部控制的健全性、有效性進行評價,并提出改進以后工作績效的建議。
(3)咨詢職能, 隨著市場風險變得越來越復雜,集團下屬企業(yè)自身判斷能力是不足,以及企業(yè)各部門業(yè)務專業(yè)知識的狹窄,內(nèi)部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它在企業(yè)中承擔著咨詢的職能。內(nèi)部審計能針對企業(yè)中存在的不合理事項進行制止,預防出現(xiàn)更大的管理漏洞和經(jīng)營方面的損失。
2019 02/16 16:42
84784999
2019 02/16 16:45
房地產(chǎn)公司內(nèi)審3年內(nèi)財務賬目定點項目,請問都需要具體做些什么
莊老師
2019 02/16 21:48
你好,你這個是另外一個問題,另外提問,怕誤導你
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