問題已解決

**項目經理轉材料款給公司,公司替他付材料,對方單位開具發(fā)票,公司視為庫存。那怎樣做項目經理轉來的錢呢,因為公司不開發(fā)票給項目經理,那庫存怎么減少

84784956| 提問時間:2019 02/20 08:35
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
這么做風險很大。第一,票據(jù)是開給公司的,而賬上體現(xiàn)的實際付款人是**方。票據(jù)流于現(xiàn)金流不統(tǒng)一;庫存商品在公司賬上,而實際使用是**方,現(xiàn)金流與業(yè)務流也不統(tǒng)一。 為什么不由**方直接采購,以后加在決算里面,或者公司采購,以后在決算中扣除?
2019 02/20 09:04
84784956
2019 02/20 09:22
我們這邊建筑企業(yè)都這么做,我現(xiàn)在應該怎么做會計科目呢,能不能算成本,因為**的,公司只收取管理費,所以他們材料要從單位走,開發(fā)票到單位,來抵消我們的開給他們的工程款發(fā)票
84784956
2019 02/20 09:24
我們這邊是70%成本票,工資成本是30%
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