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當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放怎么做分錄

84785041| 提問時(shí)間:2019 02/22 11:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019 02/22 11:39
84785041
2019 02/22 11:41
需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
鄒老師
2019 02/22 11:41
你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提工資是計(jì)入勞務(wù)成本科目核算嗎?
84785041
2019 02/22 11:41
直接計(jì)借:管理費(fèi)用,貸,銀行存款可以嗎
鄒老師
2019 02/22 11:42
你好,是把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,而不是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
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