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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅——未交增值稅借方的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額明細(xì)賬不會有數(shù)?分錄對嗎?

84784947| 提問時(shí)間:2019 02/24 10:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 分錄后面的金額是本期應(yīng)該繳納的增值稅
2019 02/24 10:17
84784947
2019 02/24 10:21
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖不了哇?我的疑問就在這
bamboo老師
2019 02/24 10:23
這個(gè)一般年末的時(shí)候做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了
84784947
2019 02/24 10:35
年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 <br>貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅<br>對嗎?美女老師?
bamboo老師
2019 02/24 10:35
是的 年末分錄就這么寫
84784947
2019 02/24 10:37
謝謝美女老師
bamboo老師
2019 02/24 10:38
不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝??!
84784947
2019 02/24 10:46
那么進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)余額和哪個(gè)科目對沖呀?
bamboo老師
2019 02/24 10:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 把三級科目的借方寫到貸方 貸方寫到借方 就可以了
84784947
2019 02/24 10:56
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又有了余額了哇?咋處理了?
bamboo老師
2019 02/24 10:57
您有這個(gè)科目金額就寫這個(gè)分錄 沒有的話 不需要寫啊 這只是給您舉例的 根據(jù)您賬上的實(shí)際發(fā)生科目寫分錄
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