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1月有服務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)付賬款-暫估100,2月沒有服務(wù)收入。2月進(jìn)了技術(shù)服務(wù)發(fā)票200,其中100為1月服務(wù)收入成本,另外100為多的,那么2月發(fā)票進(jìn)來時(shí)分錄這么做好

84784966| 提問時(shí)間:2019 02/25 10:03
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職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 100 2、收到發(fā)票 ,一次性進(jìn)入成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸應(yīng)付賬款 200 沖減原暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100
2019 02/25 10:09
84784966
2019 02/25 10:15
老師,如果2月發(fā)票開多了,里面的100元成本是3月服務(wù)收入成本。1月暫估的成本沒有錯(cuò)呢,2月這個(gè)發(fā)票分錄這么寫
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