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問題已解決
如何調(diào)整應(yīng)付賬款的賬上差異,比如,現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額在借方-5,實(shí)際上應(yīng)付賬款在貸方10,調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫???
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速問速答你要分析應(yīng)付賬款有差額的原因。之前是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是正數(shù),是不是少記成本費(fèi)用了?分析出原因后,對應(yīng)的科目進(jìn)行調(diào)整。
2019 03/02 15:20
84785027
2019 03/02 15:23
陳年老賬了,也查不清楚原因了,我剛接手,就想調(diào)成和實(shí)際一樣的
84785027
2019 03/02 15:26
能不能做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄調(diào)一下?
軼塵老師
2019 03/02 15:29
陳年老賬的話,你要搞清楚這一筆債務(wù)是否需要支付。如果不再需要支付,可以沖掉,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
84785027
2019 03/02 15:32
不需要支付了,應(yīng)收賬款在借方不就代表預(yù)收嗎?我這個(gè)分錄怎么寫?
84785027
2019 03/02 15:39
在嗎
軼塵老師
2019 03/02 15:47
貸:應(yīng)付賬款(紅字) 貸:營業(yè)外收入
84785027
2019 03/02 15:49
我不太明白,兩個(gè)都是貸方嗎
軼塵老師
2019 03/02 15:51
實(shí)際上第一個(gè)是借方,只是在貸方用紅字表示,為了沖賬而使用的;
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