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老師那改怎么辦呢,怎么把上月的其它業(yè)務收入在這個月轉到主營業(yè)務收入呢

84784985| 提問時間:2019 03/09 12:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 您現(xiàn)在已經調整到主營業(yè)務收入科目了 賬務處理是正確的 這個月結轉損益科目就行了
2019 03/09 12:43
84784985
2019 03/09 12:53
那它為負數(shù)呢?
bamboo老師
2019 03/09 12:57
您調整了 貸方紅字 然后本月沒發(fā)生 是負數(shù)正常的 月末結轉到本年利潤科目后 余額就為0了
84784985
2019 03/09 13:03
哦哦好的
bamboo老師
2019 03/09 13:05
您月末結轉后 就為零了 放心吧
84784985
2019 03/09 13:21
好的,謝謝,意思是我已經把其它業(yè)務收入賺到主營業(yè)務收入了是吧
bamboo老師
2019 03/09 13:26
對的 已經把其它業(yè)務收入調整到主營業(yè)務收入了
84784985
2019 03/09 13:36
好的,謝謝你
bamboo老師
2019 03/09 13:37
不用謝 希望能幫到您
84784985
2019 03/09 13:37
那我還要做一筆,結轉庫存商品的對嗎,
bamboo老師
2019 03/09 13:38
其實已經銷售了的 您只是收入的科目入錯了 對不 如果是這樣 不要結轉庫存商品
84784985
2019 03/09 13:41
以前是預收賬款然后用錯科目用成其它業(yè)務收入了,所以我才要才其它業(yè)務收入轉到主營業(yè)務收入現(xiàn)在,然后貨現(xiàn)在才發(fā)給客戶,現(xiàn)在我就減少庫存收入增加嘛
bamboo老師
2019 03/09 13:43
您收到款項的時候 分錄怎么寫的 可以說一下么 不是應該 借:銀行存款 貸:預收賬款 然后銷售的時候 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
84784985
2019 03/09 13:49
我就是第一筆分錄做成, 借,銀行存款 貸,其它業(yè)務收入 然后也就沒有了,然后現(xiàn)在我就要把其它業(yè)務收入轉到主營業(yè)務收入去
bamboo老師
2019 03/09 13:50
您收到款的時候已經開票了么 就確認收入 銷項稅額呢
84784985
2019 03/09 13:51
不開票,我們做的是內賬,沒有發(fā)票
bamboo老師
2019 03/09 13:52
內帳的話 那這么處理對的 后面再補一筆分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
84784985
2019 03/09 13:53
好的,謝謝你哈
bamboo老師
2019 03/09 13:54
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
84784985
2019 03/09 13:55
我有好幾筆分錄都是這樣的。那這個月我的其它業(yè)務收入不是全都是負數(shù)啊,只能等到月末自動結轉了才其它業(yè)務收入才會變成0了
84784985
2019 03/09 13:55
馬上好評五星,謝謝
bamboo老師
2019 03/09 15:41
那我應該謝謝您 祝您工作順利 生活愉快
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