問(wèn)題已解決

當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有到,但是銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,怎么賬務(wù)處理

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/12 17:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,購(gòu)進(jìn)做暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 然后根據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 03/12 17:59
84785001
2019 03/12 18:01
能講詳細(xì)點(diǎn)嗎?
鄒老師
2019 03/12 18:05
你好 購(gòu)進(jìn)做暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售,借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
84785001
2019 03/12 18:07
那庫(kù)存商品就是含稅價(jià)格,下月票到后怎么處理
鄒老師
2019 03/12 18:07
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
84785001
2019 03/12 18:56
這部分暫估入庫(kù)的產(chǎn)品當(dāng)月就要發(fā)出,怎么結(jié)算成本
鄒老師
2019 03/12 19:05
你好,根據(jù) 當(dāng)月銷售貨物數(shù)量*之前暫估入庫(kù)單位成本 計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本
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