問題已解決

老師您好,公司做人力資源服務(wù)外包,這個(gè)該如何做賬呢?沒有一點(diǎn)頭緒。是收到的服務(wù)費(fèi)直接做主營業(yè)務(wù)收入,開出去的發(fā)票做銷項(xiàng)稅?發(fā)出去的工資就直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎?

84784950| 提問時(shí)間:2019 03/13 09:57
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,是差額開票嗎,一般納稅人還是小規(guī)模。
2019 03/13 09:59
84784950
2019 03/13 10:08
您好是一般納稅人,不是差額開票??蛻艚o我們服務(wù)費(fèi),我們給員工發(fā)工資。員工在客戶那里上班。
月月老師
2019 03/13 10:41
你好,你是用工單位,是嗎
84784950
2019 03/13 10:43
不是 ,我們是提供服務(wù)的單位,我的客戶是用工單位,他們給我們出服務(wù)費(fèi)。我們給員工發(fā)工資,相當(dāng)于員工是我們公司的,在客戶那里上班。客戶給我們出服務(wù)費(fèi),我們給員工發(fā)工資。
月月老師
2019 03/13 10:46
你好,差額開票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅(簡易計(jì)稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅(簡易計(jì)稅) 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784950
2019 03/13 10:48
這個(gè)增值稅簡易計(jì)稅是什么意思呢?麻煩老師解答下。謝謝
月月老師
2019 03/13 10:55
你好,差額開票,就是簡易計(jì)稅。你應(yīng)該差額開票,只對服務(wù)費(fèi),繳納稅金,不對成本部分繳納稅金。
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