問題已解決
老師您好,公司做人力資源服務外包,這個該如何做賬呢?沒有一點頭緒。是收到的服務費直接做主營業(yè)務收入,開出去的發(fā)票做銷項稅?發(fā)出去的工資就直接做主營業(yè)務成本嗎?
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速問速答你好,是差額開票嗎,一般納稅人還是小規(guī)模。
2019 03/13 09:59
84784950
2019 03/13 10:08
您好是一般納稅人,不是差額開票??蛻艚o我們服務費,我們給員工發(fā)工資。員工在客戶那里上班。
月月老師
2019 03/13 10:41
你好,你是用工單位,是嗎
84784950
2019 03/13 10:43
不是 ,我們是提供服務的單位,我的客戶是用工單位,他們給我們出服務費。我們給員工發(fā)工資,相當于員工是我們公司的,在客戶那里上班??蛻艚o我們出服務費,我們給員工發(fā)工資。
月月老師
2019 03/13 10:46
你好,差額開票
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
增值稅(簡易計稅)
借:主營業(yè)務成本
增值稅(簡易計稅)
貸:應付職工薪酬
84784950
2019 03/13 10:48
這個增值稅簡易計稅是什么意思呢?麻煩老師解答下。謝謝
月月老師
2019 03/13 10:55
你好,差額開票,就是簡易計稅。你應該差額開票,只對服務費,繳納稅金,不對成本部分繳納稅金。
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