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增值稅納稅申報(bào)表里面,上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候忘記填寫應(yīng)稅貨物銷售額了,導(dǎo)致這個(gè)月進(jìn)去填寫的時(shí)候累計(jì)項(xiàng)會(huì)出錯(cuò),這個(gè)怎么辦,上個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表能更正嗎?還是要怎么做?

84784965| 提問時(shí)間:2019 03/14 09:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你扣增值稅嗎,扣需要去稅局更正,沒有可以在報(bào)稅期你那個(gè)增值稅申報(bào)查詢那個(gè)界面找下更正或者是作廢按鈕
2019 03/14 09:33
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