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抵用券賬務(wù)處理怎么做

84784987| 提問時間:2019 03/22 14:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1、發(fā)出代金券,沒有現(xiàn)金流出,只是在未來期間內(nèi)可以沖抵現(xiàn)金,實(shí)際上是一種應(yīng)付未付的折扣。 借:銷售費(fèi)用(按實(shí)際發(fā)出代金券的金額入賬) 貸:其他應(yīng)付款-代金券 2、收到代金券時, 借:其他應(yīng)付款-代金券(按實(shí)際收到代金券的金額入賬) 貨幣資金科目(按實(shí)際收到的貨幣資金金額入賬) 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:營業(yè)成本 貸:庫存商品 3、代金券到期后,將尚未兌換的代金券沖回 借:其他應(yīng)付款-代金券(尚未收回的代金券金額) 貸:銷售費(fèi)用
2019 03/22 15:02
84784987
2019 03/22 15:48
那如果是充值送的金額怎么做賬務(wù)
84784987
2019 03/22 15:48
就是充一萬送一千我應(yīng)該怎么做
暖暖老師
2019 03/22 15:48
直接計(jì)入銷售費(fèi)用
84784987
2019 03/22 15:49
他來消費(fèi)的時候呢
暖暖老師
2019 03/22 15:51
確認(rèn)收入同時確認(rèn)費(fèi)用
84784987
2019 03/22 15:52
那到時候成本還要做一筆,不是做重復(fù)了嗎
暖暖老師
2019 03/22 15:56
成本這種不做了,再做確實(shí)重復(fù)
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