問(wèn)題已解決

年末,應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、減免稅款,這兩個(gè)科目應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/22 14:50
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
減免稅款先做處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 再做月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2019 03/22 14:52
莊老師
2019 03/22 14:58
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—已交稅金
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