問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)原材料的價(jià)格低于發(fā)票上的價(jià)格,而且暫估入庫(kù)的原材料已經(jīng)被領(lǐng)用,如何處理呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/25 16:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后增加之前領(lǐng)用材料成本
2019 03/25 16:38
84785011
2019 03/25 16:40
領(lǐng)用的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么加進(jìn)去吧
鄒老師
2019 03/25 16:45
你好,做這個(gè)調(diào)整分錄 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 借;庫(kù)存商品 貸;生產(chǎn)成本 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
84785011
2019 03/25 16:47
這里只需要把差額調(diào)整過(guò)去就行了多吧
鄒老師
2019 03/25 16:51
你好,是的,只需要調(diào)整差額就是了
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