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當(dāng)月開具的未認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票銷售方可以當(dāng)月部分紅沖么?
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速問速答你好,當(dāng)月開具如果有錯(cuò)誤作廢就是了,不需要部分紅沖啊
2019 03/26 21:47
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當(dāng)月開具的未認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票銷售方可以當(dāng)月部分紅沖么?
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