問題已解決

其他應(yīng)付款掛賬借法人款60多萬,怎么處理?庫存現(xiàn)金太少,平時(shí)報(bào)銷費(fèi)用和發(fā)放工資都是取現(xiàn)的,不夠就借款,才知道代理記賬給做的已經(jīng)掛賬這么多了?

84785027| 提問時(shí)間:2019 03/29 20:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)公司賺錢了,有現(xiàn)金或銀行存款時(shí)再進(jìn)行還款處理,如果是沒有錢還,只能掛在賬上
2019 03/29 21:04
84785027
2019 03/29 21:36
銀行存款余額是有幾十萬,要往法人賬上打錢嗎?其實(shí)還了款還是公司的錢,賬上庫存現(xiàn)金余額不會(huì)多呀,麻煩老師指導(dǎo)下多謝
江老師
2019 03/29 22:29
這個(gè)打款就是還其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款——XX法人 貸:銀行存款
84785027
2019 03/29 22:34
我知道老師,這樣賬務(wù)處理,錢還是公司的呀,怎么辦?
江老師
2019 03/30 09:39
這樣賬務(wù)處理了,銀行存款減少了,其他應(yīng)付款減少了,就是還給法人錢了
84785027
2019 03/30 11:39
但是,打給法人賬戶的這個(gè)錢實(shí)際是公司的呢,咋辦
江老師
2019 03/30 11:40
你不是說還法人的借款嗎?就是前期法人的墊支了款項(xiàng)給公司用了
84785027
2019 03/30 11:41
代理記賬是這么做的帳,實(shí)際沒有欠款的
江老師
2019 03/30 11:42
就是是現(xiàn)在外賬已是欠法人的款,只能按外賬進(jìn)行調(diào)賬處理,如果是不欠款,金額較小的話,可以做營業(yè)外收入平賬
84785027
2019 03/30 11:45
其他應(yīng)付款已經(jīng)60多萬了,我想問的是,有什么辦法慢慢沖?
江老師
2019 03/30 11:48
這個(gè)可以還款處理,或者是做營業(yè)外收入,或者是沖銷前期錯(cuò)誤的憑證
84785027
2019 03/30 11:53
怎么做沖銷前期錯(cuò)誤憑證,麻煩老師給詳細(xì)寫下
江老師
2019 03/30 11:55
這個(gè)就是看外賬,代賬會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理了。
84785027
2019 03/30 20:22
老師,現(xiàn)在帳拿回來了,怎么處理?
江老師
2019 03/30 20:34
這個(gè)就是看外賬的賬務(wù)處理了。有錯(cuò)誤的憑證,就用賬務(wù)處理進(jìn)行更正
84785027
2019 03/30 20:50
怎么更正呢老師,沖銷其他應(yīng)付款貸方怎么記賬?庫存現(xiàn)金又少
江老師
2019 03/30 21:26
這個(gè)就是需要看其他應(yīng)付款是如何做賬務(wù)處理的,如果的確是老板墊支的款項(xiàng),就不能沖
84785027
2019 03/31 14:25
不是老板墊款的,之前會(huì)計(jì)做的是借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,怎么更正?
84785027
2019 03/31 14:25
不是老板墊款的,之前會(huì)計(jì)做的是借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,怎么更正?
江老師
2019 03/31 14:49
這肯定是說明庫存現(xiàn)金是不是做成負(fù)數(shù)了,才做此筆分錄。收到庫存現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金是正數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~