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差旅費有高鐵票、滴滴票、餐費發(fā)票、住宿票,應該怎么粘貼呢?需要粘貼在一起嗎?填寫費用報銷單的時候需要列明細填寫嗎?

84784973| 提問時間:2019 04/03 09:13
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,交通,住宿餐飲分開粘貼。都注明是差旅費。
2019 04/03 09:15
84784973
2019 04/03 09:23
老師,粘貼的時候需要在粘貼單上寫每張的發(fā)票號嗎?還是分類寫個總的就可以?比如:車票多少,餐費多少……還是直接寫差旅費多少……就可以?
月月老師
2019 04/03 09:25
你好,不需要寫發(fā)票號,有個報銷費用單上寫附件幾張 ,金額多少就行。還有用途。
84784973
2019 04/03 09:31
老師,出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎?
84784973
2019 04/03 09:31
老師,出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎?
月月老師
2019 04/03 09:39
你好,應該是計入辦公費。
84784973
2019 04/03 10:00
老師,交通費可以和車油費和在一起報銷嗎?
月月老師
2019 04/03 10:02
你好,是可以的,沒問題。
84784973
2019 04/03 10:05
老師,那這兩個費用合在一起,在錄入憑證分錄時可以計入車輛使用費嗎?可交通費計入車輛使用費是不是不合適呢?
月月老師
2019 04/03 10:06
你好,都可以計入交通費。
84784973
2019 04/03 10:14
嗯額,老師,老板自己吃飯的餐費計入福利費需要交個稅嗎?
月月老師
2019 04/03 10:15
你好,是需要繳納個稅的。
84784973
2019 04/03 10:26
老師,所有的福利的話都要通過應付職工薪酬來過渡核算嗎?
月月老師
2019 04/03 10:31
你好,是的,都應該通過應付職工薪酬過渡。
84784973
2019 04/03 10:34
老師,可是我上個月有兩筆福利費沒有通過應付職工薪酬過渡核算,那現(xiàn)在怎么辦呢?還有必要重新調整嗎?
月月老師
2019 04/03 10:40
你好,金額有多少錢呢。
84784973
2019 04/03 10:55
老師,金額三千的樣子, 金額高于多少就必須調整呢?
月月老師
2019 04/03 10:56
你好,就不調整了。
84784973
2019 04/03 10:58
老師,老板超市買的食品計入福利還是招待呢?
月月老師
2019 04/03 11:09
你好,如果用于職工,就計入福利費,如果是送客戶,就計入招待費。
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