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上年第四季度工會經(jīng)費(fèi)沒有計提也沒繳納,這個月補(bǔ)計提,怎么寫分錄?。拷枰郧澳甓葥p益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,對嗎?

84784976| 提問時間:2019 04/03 15:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
是的, 借 以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 04/03 15:52
84784976
2019 04/03 16:15
老師,我還補(bǔ)提了一個上年度的費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整???
84784976
2019 04/03 16:16
老師,我還補(bǔ)提了一個上年度的費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整?。?/div>
張艷老師
2019 04/03 16:16
是的,您的理解是正確的。
84784976
2019 04/03 16:16
老師,我還補(bǔ)提了一個上年度的費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,是不是也要再借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整啊?
張艷老師
2019 04/03 16:23
是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
84784976
2019 04/03 16:24
請問老師,以前的會計計提費(fèi)用的時候有一個分錄,借成本,貸現(xiàn)金,沒有像往常一樣,在應(yīng)付賬款里面過一下,您看我應(yīng)該把這個分錄補(bǔ)全嗎
張艷老師
2019 04/03 16:28
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