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增值稅視同銷售貨物的八種行為的會計分錄分別怎么做?(一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;(二)銷售代銷貨物;(三)設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;(四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目;(五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;(六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;(七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人

84785027| 提问时间:2019 04/08 16:02
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阿文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師
視同銷售行為增值稅的賬務(wù)處理  ?、傥写N商品——納稅義務(wù)發(fā)生時間   收到代銷單位轉(zhuǎn)來代銷清單時;收到全部或部分貨款;發(fā)出代銷商品滿180天當天  ?、阡N售代銷商品     委托方的賬務(wù)處理  ?、侔l(fā)出代銷商品   借:發(fā)出商品(或委托代銷商品)        貸:庫存商品              ?、谑盏酱N清單時:   借:應(yīng)收賬款——××代銷店          貸:主營業(yè)務(wù)收入                   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)     同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務(wù)成本               貸:發(fā)出商品(或委托代銷商品)      ?、凼盏绞掷m(xù)費結(jié)算發(fā)票時:   借:銷售費用                 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:應(yīng)收賬款——××代銷店          ?、苁盏酱N店貨款   借:銀行存款               貸:應(yīng)收賬款——××代銷店          受托方的賬務(wù)處理  ?、偈鄢龃N商品時   借:銀行存款                  貸:應(yīng)付賬款——××百貨商場             應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)     ②結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收手續(xù)費收入   借:應(yīng)付賬款——××百貨商場          貸:其他業(yè)務(wù)收入                     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)    ?、凼盏桨儇浬虉鲩_具的增值稅專用發(fā)票并支付剩余貨款   借:應(yīng)付賬款——××百貨商場          應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:銀行存款                 2.商業(yè)零售企業(yè)銷售商品增值稅的賬務(wù)處理   實行售價金額核算的零售企業(yè),其“庫存商品”科目是按含稅零售價記載的,其商品零售價與不含稅進價的差額在“商品進銷差價”科目內(nèi)反映。   “商品進銷差價”包括兩項內(nèi)容:  ?。?)不含稅的進價與不含稅的售價之間的差額。  ?。?)向消費者(或購買者)收取的增值稅額。  ?。?)零售企業(yè)銷售商品時   首先要按含稅的價格記賬:   借:銀行存款     貸:主營業(yè)務(wù)收入(含增值稅)   同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務(wù)成本(金額與主營業(yè)務(wù)收入相同)     貸:庫存商品  ?。?)計算出銷項稅額,將商品銷售收入調(diào)整為不含稅收入   借:主營業(yè)務(wù)收入     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  ?。?)月末,按含稅的商品進銷差價率計算已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價,根據(jù)計算出來的已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價,調(diào)整商品銷售成本。   借:商品進銷差價     貸:主營業(yè)務(wù)成本
2019 04/08 16:08
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