問題已解決

公司是大宗商品貿(mào)易企業(yè), 發(fā)出貨物到客戶公司,預收款80%,等化驗結(jié)果出來,結(jié)算開票之后(我公司根據(jù)結(jié)算金額開票),收20%結(jié)算款,有如下賬務處理: 1. 收到80%預收款項時:借:銀行存款 貸:預收賬款, 2. 結(jié)算開出發(fā)票時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅-銷項稅額, 3.月底合并預收應收賬款:借:銀行存款(補差額部分) 預收賬款(80%) 貸:應收賬款, 這樣操作做賬務處理可以嗎

84785027| 提問時間:2019 04/10 16:59
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,建造師
沒問題,是正確的處理方式 。
2019 04/10 17:15
84785027
2019 04/10 17:47
謝謝 老師
季老師
2019 04/11 07:31
不客氣,希望對你有幫助
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