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老師,預(yù)付一年的物業(yè)費計什么科目?未付款前預(yù)提物業(yè)費應(yīng)怎么記憑證?

84785010| 提問時間:2019 04/11 08:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 借管理費用 貸預(yù)付賬款
2019 04/11 08:56
84785010
2019 04/11 08:59
第一個,為什么不是貸銀行存款?
maize老師
2019 04/11 09:03
你不是沒付款么,你不是說沒付款,付款就做借其他應(yīng)付款貸銀行,這個預(yù)付賬款是這個一年費用代替之前待攤費用
84785010
2019 04/11 09:06
明白了。那加油卡充值,也是計入預(yù)付賬款嗎?
84785010
2019 04/11 09:10
物業(yè)費錢3月付,票4月才開來。收到票時沖銷您第一個分錄?再重新寫一個嗎?
maize老師
2019 04/11 09:15
那加油卡充值,也是計入預(yù)付賬款嗎?是的,物業(yè)費錢3月付,票4月才開來你先按你月做費用借管理費用貸預(yù)付賬款,你收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款
84785010
2019 04/11 09:18
按月預(yù)提,那前1-3月,預(yù)付賬款不是會負數(shù)嗎?
maize老師
2019 04/11 09:51
會,你先這么做,你后面取得發(fā)票沖回就不會是負數(shù)
84785010
2019 04/11 09:52
明白了,原來這樣也可以的。
maize老師
2019 04/11 10:16
滿意請給五星好評,謝謝
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