問(wèn)題已解決

老師我在3月付的款,4月收到的發(fā)票,我可不可以直接3月入賬借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,把那4朋的發(fā)票附在3月的憑證上,還是說(shuō)要3月付的時(shí)候掛往來(lái),4月在從往來(lái)做入費(fèi)用

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/11 13:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 3月份付款的時(shí)候應(yīng)該先計(jì)入預(yù)付賬款等 收到發(fā)票后沖減預(yù)付賬款
2019 04/11 13:31
84785011
2019 04/11 13:33
那怎 么匯算時(shí),我聽(tīng)老師說(shuō)假如18年計(jì)提了這個(gè)費(fèi)用,19年開(kāi)的發(fā)票只接附在18年的憑證上就行
bamboo老師
2019 04/11 13:36
那是簡(jiǎn)單省事的辦法 正規(guī)的是應(yīng)該先紅沖 然后做一筆同樣的紅字分錄
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