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老師,我18應付職工薪酬年末借方與貸方發(fā)生額不一致,貸方多一個計提的次月的工資,這個正常嗎
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速問速答你好,是正常,下個月發(fā)工資時先計提
2019 04/11 15:38
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2019 04/11 15:39
我是,先計提后發(fā)放,所以每個月都會有次月計提的工資
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2019 04/11 15:40
我是,先計提后發(fā)放,所以每個月貸方都會有次月計提的工資,應付職工薪酬期末貸方就有余額,
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2019 04/11 15:49
但是,老師匯算清繳就出現問題了,借貸不一致,有一個的工資得要調整,這個怎么辦?
莊老師
2019 04/11 15:51
先計提后發(fā)放,每個月都會有次月計提的工資,不用調
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2019 04/11 16:27
但是老師,匯算清繳時賬面金額和實際發(fā)生就相差一個做的工資,得要調整。怎么辦。
莊老師
2019 04/11 22:25
你好,多提一個月,沖銷掉,借管理費用,貸應付職工薪酬(用負數)
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