問題已解決

有購進一批材料(材料已到),本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?

84785029| 提問時間:2019 04/12 10:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,本月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個月,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預(yù)付賬款
2019 04/12 10:41
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