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銷售公司當月銷售商品有回款,有沒回款,怎樣做分錄
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借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
沒回款的掛在應(yīng)收賬款賬上
2019 04/12 12:56
84785019
2019 04/12 17:12
公司是13年成立的,當時實繳是100萬,19年才建賬,虧損了80萬,我現(xiàn)在行怎樣處理這個實收資本,做多少?虧損的怎處理?分錄
bamboo老師
2019 04/12 17:25
實收資本到賬沒有?
bamboo老師
2019 04/12 17:26
如果到賬了
借 銀行存款
貸 實收資本
84785019
2019 04/12 17:29
剛成立是是有收到實收資本的,還驗資了
84785019
2019 04/12 17:29
現(xiàn)在虧了
84785019
2019 04/12 17:29
80%
bamboo老師
2019 04/12 17:33
虧了的進去未分配利潤 不能減少實收資本
84785019
2019 04/12 18:01
是負數(shù)嗎
bamboo老師
2019 04/12 18:05
是的 虧損是負數(shù)
84785019
2019 04/12 18:06
虧損的入未分配利潤是做負數(shù)嗎
84785019
2019 04/12 18:06
謝謝
bamboo老師
2019 04/12 18:08
虧損的入未分配利潤是做負數(shù)
84785019
2019 04/12 18:17
是要做兩筆嗎
bamboo老師
2019 04/12 18:26
您就只有兩筆分錄么?沒有別的業(yè)務(wù)么
84785019
2019 04/12 19:52
不是
84785019
2019 04/12 19:52
現(xiàn)在剛建賬
84785019
2019 04/12 19:53
固定資產(chǎn)和商品只有20萬
84785019
2019 04/12 19:53
我錄入實收資本了
84785019
2019 04/12 19:54
現(xiàn)在還有80萬,怎樣處理
84785019
2019 04/12 19:56
是不是,借銀行存款負80萬,貸實收資本負80萬,然后,借實收資本負80萬,貸未分配利潤負80萬,是這樣嗎
bamboo老師
2019 04/12 20:11
未分配利潤 -80 實收資本 100 固定資產(chǎn)和商品只有20萬 這樣資產(chǎn)負債表就平了
84785019
2019 04/12 20:49
謝謝
bamboo老師
2019 04/12 20:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785019
2019 04/12 20:52
現(xiàn)在帳戶是沒錢的,獨資,3月,老板自己出了40萬采購入庫,這筆錢應(yīng)該是記借老板的對嗎?
bamboo老師
2019 04/12 20:54
對的
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:材料等
貸:銀行存款
84785019
2019 04/12 22:37
謝謝
bamboo老師
2019 04/13 06:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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