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老師,上個(gè)月有留底的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月有銷項(xiàng),比留底的進(jìn)項(xiàng)少,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

84784950| 提問時(shí)間:2019 04/12 16:39
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
直接按計(jì)算出來的需要交納的增值稅金額做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019 04/12 16:41
84784950
2019 04/12 16:46
企業(yè)有留底稅額一萬,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)五千,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄老師
張艷老師
2019 04/12 16:47
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
84784950
2019 04/12 16:49
我以為要做,借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
張艷老師
2019 04/12 16:53
是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
84784950
2019 04/12 16:54
謝謝老師
張艷老師
2019 04/12 16:55
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
84784950
2019 04/12 16:58
那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)一直有數(shù)據(jù)怎么辦
張艷老師
2019 04/12 17:03
不是的,到年末再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,就會(huì)沖平科目了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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