問題已解決

老師,請問年底增值稅明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),年底還需結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目?謝謝!

84784951| 提問時(shí)間:2019 04/13 15:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
年末時(shí),將應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下其他明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”明細(xì)科目,如果為貸方余額,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅等稅金后,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,再做結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 下年初,交納年初未交的增值稅, 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄可以年末一次結(jié)轉(zhuǎn),也可以按月結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后年末應(yīng)交增值稅科目下進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等專欄無余額,只有在有留底稅額的時(shí)候,應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅專欄有借方余額。
2019 04/13 16:00
84784951
2019 04/13 16:08
老師,年底還有其他需結(jié)轉(zhuǎn)的科目么
耿老師
2019 04/13 17:14
你好!本年利潤也需要結(jié)轉(zhuǎn)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~