問(wèn)題已解決

我公司的進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)稅金,所以每次增值稅申報(bào)表一直就直接抵減后不上交稅金,但我的帳務(wù)上怎么處理呢,我進(jìn)項(xiàng)來(lái)的時(shí)候是,借稅金-進(jìn)項(xiàng),售出時(shí)記的,貸稅金-銷項(xiàng),即使沒(méi)有應(yīng)交稅金,月末要進(jìn)行稅金的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/15 13:31
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 是的 是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 看下老師給你發(fā)的圖片
2019 04/15 13:41
84784949
2019 04/15 14:06
老師,我銷稅300,之前留抵是1200,請(qǐng)問(wèn)月底的分錄,謝謝
答疑蘇老師
2019 04/15 14:08
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1200 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 1200 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 300 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300
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