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老師,小規(guī)模納稅人在國稅局代開增值稅專用發(fā)票。 繳納增值稅的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅,需要計提吧 計提,借:稅金及附近 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù) 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 貸:銀行存款。 這樣做對嗎?

84785011| 提問時間:2019 04/16 11:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這樣做是對的 但同時要確認(rèn)下收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019 04/16 11:15
84785011
2019 04/16 11:21
開票時候已經(jīng)確認(rèn)收入了,這筆分錄已經(jīng)做了, 老師還有一個問題,去年我們有一個項目是**別人公司資質(zhì)做的,票也是別人公司開的,還有尾款沒有給我們,今年我們自己開公司了,然后甲方把去年尾款打給**那家公司,**那家公司又把尾款打給我們公司賬戶上了,這樣怎么做分錄???
文文老師
2019 04/16 11:31
先掛往來款項吧。過二年,再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785011
2019 04/16 11:32
嗯嗯,謝謝
文文老師
2019 04/16 11:45
不用謝,有幫到你就好
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