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老師每月計提稅金是不是只計提增值稅和附加稅呢?具體怎么計提呢?

84785028| 提問時間:2019 04/17 10:28
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冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一、 計提時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交各明細科目(如應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅) 二、繳納時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交各明細科目(如應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅) 貸:銀行存款
2019 04/17 10:30
冰兒老師
2019 04/17 10:30
銷項 - 進項 = 本月 應(yīng)該交稅金 (銷項和進項在“應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0) 3、如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負數(shù)(余額在借方)則: 借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額
84785028
2019 04/17 11:15
謝謝老師那么詳細的解答,但是我還有三個問題沒搞明白,1.計提稅金是不是只用計提增值稅和附加稅,2.我們公司近半年來每月都有留抵,都沒繳過稅也沒計提過,還需要補計提嗎?<br>
84785028
2019 04/17 11:15
3.之前學(xué)堂有老師回復(fù)說每月銷項大于進項就結(jié)轉(zhuǎn),借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅,進項大于銷項就不用結(jié)轉(zhuǎn),那這樣月末應(yīng)交增值稅借方不就會有余額了?
冰兒老師
2019 04/17 11:30
可以不計提,有稅交時再計提
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