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已經(jīng)繳納的代開專票的增值稅是不是不需要填寫在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費里面?

84785007| 提問時間:2019 04/17 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,已經(jīng)繳納了,就不在應(yīng)交稅費貸方余額體現(xiàn)的
2019 04/17 17:14
84785007
2019 04/17 17:16
已經(jīng)用銀行存款支付了,所以銀行存款減少這部分稅費的金額就可以了是吧?應(yīng)交稅費這一項不用再填寫這個稅額了?
84785007
2019 04/17 17:17
那資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費的金額顯示是負數(shù)表示什么意思啊?
84785007
2019 04/17 17:19
那意思是在稅務(wù)局當場代開的專票當場就繳納的增值稅稅款不用體現(xiàn)在任何報表里面是吧?就是把銀行存款(貨幣資金)這一欄減少這個稅款的金額就行了是嗎?
鄒老師
2019 04/17 17:26
你好,期末應(yīng)交稅費不需要體現(xiàn)代開發(fā)票應(yīng)交增值稅 負數(shù)說明是有多交或者預(yù)交 稅款,也有可能是繳納 稅款,沒有做計提分錄
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