問題已解決

我們公司 應(yīng)收賬款余額 在貸方, 怎樣把貸方余額調(diào)少點(diǎn), 正常應(yīng)收余額都是 在借方的

84785020| 提問時(shí)間:2019 04/18 15:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;應(yīng)收賬款,貸;預(yù)收賬款 你可以做這個(gè)調(diào)整分錄
2019 04/18 15:08
84785020
2019 04/18 15:11
這個(gè)分錄對(duì)應(yīng)的是什么憑證呢
84785020
2019 04/18 15:19
我的意思是余額貸方表示我們有預(yù)收賬款,我們的客戶也不要發(fā)票了,怎樣把這筆賬給平調(diào)
鄒老師
2019 04/18 15:24
你好,這分錄就是把 應(yīng)收賬款余額 在貸方調(diào)整到預(yù)收賬款核算 如果是把預(yù)收平掉,按就需要做收入處理的 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785020
2019 04/18 15:30
如果不做收入,以現(xiàn)金退回去的方式可以嗎,借應(yīng)收貸現(xiàn)金,就是純粹平賬,不做收入
鄒老師
2019 04/18 15:34
你好,你單位實(shí)際是以現(xiàn)金退回給對(duì)方嗎?
84785020
2019 04/18 15:36
肯定不是的,就是這樣操作應(yīng)給是不可以的把
鄒老師
2019 04/18 15:39
你好,不可以這樣操作的,這個(gè)分錄一看就有問題的
84785020
2019 04/18 15:46
那就只能確認(rèn)為收入了,是嗎
鄒老師
2019 04/18 15:50
你好,是的,需要轉(zhuǎn)為無(wú)票收入確認(rèn)的
84785020
2019 04/18 15:57
那應(yīng)收貸方確認(rèn)為收入的分錄怎么寫
鄒老師
2019 04/18 16:02
你好,借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
84785020
2019 04/18 16:07
不要先先借:應(yīng)收貸:預(yù)收 然后在借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎
鄒老師
2019 04/18 16:14
你好,不需要這樣,直接做一筆分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 這樣應(yīng)收賬款就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額了
84785020
2019 04/18 16:25
那這個(gè)無(wú)票收入的稅金就是直接銷售額/1.13*0.13是的吧,跟正常的收入一樣做是吧
鄒老師
2019 04/18 16:27
你好,是的,與正常收入分錄是一樣的,只是沒有開具發(fā)票而已
84785020
2019 04/18 16:30
那無(wú)票收入沒有發(fā)票根據(jù)什么做賬呢
鄒老師
2019 04/18 16:31
你好,根據(jù)你單位的送貨單活發(fā)貨單做賬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~