問題已解決
上個月申報增值稅的時候按照未開票收入申報了,也做了賬了,這個月補開了發(fā)票應該如何做分錄!
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速問速答借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2019 04/19 14:32
84784976
2019 04/19 14:36
我直接把收入和應交稅費,寫了一正一負銀存就沒寫了可以嗎,
郭老師
2019 04/19 14:38
你是軟件做賬的最好不要按么做,你可以把我的銀行換成預收
84784976
2019 04/19 14:45
好吧,就是覺得有點麻煩,謝謝啦!
郭老師
2019 04/19 14:47
不用客氣的,
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