問題已解決
老師,我本月采購入庫的商品,未取得發(fā)票,怎么做暫估入庫的分錄和沖暫估的分錄?
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借庫存商品,貸銀行存款 下月沖回
2019 04/20 12:08
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2019 04/20 12:14
不知道這么做對不對?
借庫存商品~暫估入庫
貸,銀行存款/應付賬款
收到發(fā)票沖暫估
借庫存商品(紅字)
貸銀行存款/應付賬款(紅字)
次月收到發(fā)票時
借庫存商品
應交稅費進項稅
貸銀行存款/應付賬款
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蝴蝶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/20 12:36
你好,這樣做是對的
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2019 04/20 12:49
老師,還有一個問題,公司采購先付了5000元的預付款,貨款一共是30000,后開收到貨收到發(fā)票,我們公司之前的賬都沒有通過預收預付科目核算,預付的款都是通過應付帳款核算的,請問老師分錄具體怎么做?
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蝴蝶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/20 13:00
你好,如果業(yè)務少的話,可以用應付科目,不用預付科目
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2019 04/20 13:24
分錄:
借應付賬款5000
貸銀行存款5000
收到發(fā)票入賬
借庫存商品
應交稅費
貸應付賬款5000
銀行存款25000是這樣嗎?
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2019 04/20 13:25
應付賬款這樣做分錄一借一貸不就沒有了嗎?
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蝴蝶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/20 14:33
你好,是的呀,收到發(fā)票就可以沖應付了
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