問題已解決
老師我們公司從對公上轉(zhuǎn)帳交了辦公室房租,對方?jīng)]有開發(fā)票給只寫了個收條,那會計帳這要怎么處理的好
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速問速答你做管理費用租賃費匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要發(fā)票才可以稅前扣除
2019 04/23 09:38
84785022
2019 04/23 09:42
一次性都做進管理費用嗎
84785022
2019 04/23 09:42
還有分錄告訴我一下
maize老師
2019 04/23 09:43
你們是按月支付么,
84785022
2019 04/23 09:45
我們是按年
maize老師
2019 04/23 09:45
那就做借預付賬款貸銀行,按月做賬就做借管理費用 貸預付賬款
84785022
2019 04/23 09:46
能具體說一下分錄不
maize老師
2019 04/23 09:47
上面寫了啊,你沒看么,這個就是全部分錄啊,借預付賬款貸銀行,按月做賬就做借管理費用 貸預付賬款
maize老師
2019 04/23 09:47
預付賬款代替是之前的待攤費用
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